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关于对学校内部控制情况进行专项审计的公告
信息来源:   |   发布时间:2019-05-31 15:26:18   |   浏览数量:

根据上级要求和学校建设发展需要,按照学校2019年度审计工作计划,我处将对学校内部控制情况(主要包括预算业务控制情况、收支业务控制情况、政府采购业务控制情况、资产控制情况、建设项目控制情况)进行送达审计。

 审计组成员:杨树芳(组长)、吴静,审计期间如有情况需要反映,请与审计处联系。

 电话:88213015

 电子邮箱:yangsf@zisu.edu.cn

 办公地址:望院A327

 特此公告。



校审计处

2019.5.31